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企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析 下載課程WORD文檔
添加時間:2009-07-13      修改時間: 2009-07-13      課程編號:100214450
《企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析》課程詳情
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09年最新增值稅、營業(yè)稅與新會計準則執(zhí)行難點深度解析及內部控制與風險管理專題培訓會
A班主題:最新增值稅、營業(yè)稅與新會計準則執(zhí)行中難點深度解析
B班主題:企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析
C班主題:企業(yè)長期股權投資、并購重組財稅處理難點解析與實務操作

時間地點:

A班: 2009年7月23-24日 深 圳
B班: 2009年7月25-26日 深 圳
2009年8月14-15日 北 京
C班: 2009年8月13-14日 上 海

培訓日程及授課安排
B班:企業(yè)內部控制與內部審計及財務風險管理高級研修班
B
班 企業(yè)內部控制制度設計、流程優(yōu)化提升訓練 鄭洪濤:我國著名內部控制專家,北京國家會計學院教授,研究和教學內容包括企業(yè)財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業(yè)集團、上市公司獨立董事、財務顧問!秲炔靠刂浦贫仍O計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業(yè)內部控制》的課程開發(fā);《金融企業(yè)內部風險控制》研究。

袁小勇:首都經濟貿易大學教授,先后兼任多家大型企業(yè)財務總監(jiān)、財務顧問,著有《舞弊審計技術與方法》(審計署重點課題)、《虛假財務報告研究》《財務報告窗飾研究》(北京市教委課題)、《審計學》(教育部統(tǒng)編教材)、《最新企業(yè)會計準則操作指南——解析?比較?案例》(2006年10月出版)等及60多篇學術論文。被業(yè)界譽為會計造假偵破專家及企業(yè)會計準則“百事通”。
1、企業(yè)內部控制框架及最新發(fā)展
?財政部企業(yè)內部控制規(guī)范背景及解讀 ?我國不同機構內控規(guī)范介紹 ?企業(yè)內部控制國際發(fā)展的新動向 ?企業(yè)內部控制目標 ?企業(yè)內部控制構成的五大要素 ?各管理層內控職責 ?美國次貸危機暴露的企業(yè)風險管理漏洞
2、內部控制環(huán)境建設與完善
?企業(yè)組織架構 ?發(fā)展戰(zhàn)略 ?人力資源政策 ?企業(yè)文化 ?社會責任
3、業(yè)務流程內部控制
?采購、銷售 ?工程項目、擔保、業(yè)務外包 ?籌資、預算、成本費用、財務報告編制與披露 ?合同協(xié)議 ?對子公司的控制、企業(yè)并購、關聯(lián)交易
4、資產相關項目控制
?資金、存貨、固定資產、無形資產 ?長期股權投資 ?衍生金融工具
5、內部審計
?內部審計與內部控制的關系 ?內部審計職能定位與人員要求 ?內部審計工作內容與方式 ?內部審計質量控制
6、信息系統(tǒng)一般控制
?企業(yè)信息化發(fā)展對內控環(huán)境的影響 ?信息系統(tǒng)在內控的中應用 ?對企業(yè)信息系統(tǒng)的內部控制措施 ?信息系統(tǒng)控制的案例分享
7、內部控制評價、改進及鑒證
?內部控制評價內容和標準 ?企業(yè)內部控制測試方法與技術 ?設計有效性及整改 ?執(zhí)行有效性及整改?內部控制缺陷認定和報告 ?內部控制鑒證
8、企業(yè)內部控制的實施
?內部控制實施的方法 ?內部控制實施領導小組及組織機構 ?內部控制實施的關鍵風險控制 ?內審部門在集團內部控制體系中的地位與協(xié)調 ?內部控制在企業(yè)整體管理框架中的地位 ?內部控制發(fā)展趨勢展望

《企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析》培訓受眾
各企業(yè)及企業(yè)集團、上市公司的財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、會計主管、內控與內審專員等財務人員。

《企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析》課程目的
隨著新增值稅、營業(yè)稅實施條例與新會計準則在企業(yè)中的實施,很多企業(yè)在執(zhí)行過程中,遇到了很多的疑難問題,如:增值稅對一般納稅人的資格認定問題,最新增值稅抵扣范圍、不得抵扣項目的具體規(guī)定,跨區(qū)經營、搬遷、視同銷售、進項稅額轉出等稅務處理問題,新條例下購進固定資產、無形資產、不動產、土地附著物、構筑物所涉及進項稅額抵扣問題,按差額征收營業(yè)稅項目的新規(guī)定及稅務處理問題,長期股權投資、企業(yè)合并、金融工具、所得稅準則等執(zhí)行中的重點、難點問題,企業(yè)會計準則與企業(yè)所得稅法的差異會計處理問題等,這些都是企業(yè)在當前十分關注的問題。
隨著企業(yè)所得稅法頒布實施,增值稅、營業(yè)稅等一系列稅收法律制度也進行了改革,內部控制規(guī)范也相繼出臺和完善,這些變化也對企業(yè)會計準則的實施提出了新的要求。所以廣大企業(yè)深入貫徹實施企業(yè)會計準則是一個不斷學習和完善的過程,它需要在全面掌握企業(yè)會計準則原有內容的基礎上不斷了解其最新變化,進一步深刻領會準則的精髓,進而制定出適合企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略的會計政策體系。
2009年7月1日起《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內施行,鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行,這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。
為了幫助企業(yè)按照最新的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求盡快建立健全企業(yè)內部控制管理制度和體系,盡早掌握最新財稅政策法規(guī),正確處理財稅體系和納稅體系的差異,真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規(guī)避和降低企業(yè)納稅風險,達到企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的目的。資訊100網特舉辦本期研討會,屆時將邀請國內著名財稅專家領銜主講。

《企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析》所屬分類
財務稅務

《企業(yè)內部控制制度設計、實施評價與運行監(jiān)督案例分析》授課培訓師簡介
鄭洪濤
我國著名內部控制專家,北京國家會計學院教授,研究和教學內容包括企業(yè)財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業(yè)集團、上市公司獨立董事、財務顧問!秲炔靠刂浦贫仍O計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業(yè)內部控制》的課程開發(fā);《金融企業(yè)內部風險控制》研究。
袁小勇
首都經濟貿易大學教授,先后兼任多家大型企業(yè)財務總監(jiān)、財務顧問,著有《舞弊審計技術與方法》(審計署重點課題)、《虛假財務報告研究》《財務報告窗飾研究》(北京市教委課題)、《審計學》(教育部統(tǒng)編教材)、《最新企業(yè)會計準則操作指南——解析?比較?案例》(2006年10月出版)等及60多篇學術論文。被業(yè)界譽為會計造假偵破專家及企業(yè)會計準則“百事通”。
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