《稅務能手實操訓練營》課程詳情
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【課程簡介】
通過近20年來上千個培訓實踐與企業(yè)咨詢案例,我們團隊深感如今財務人員都是碎片式的學習稅務管理知識,很難形成體系;學習途徑通常是通過前任傳承或網(wǎng)上大海撈針,不系統(tǒng)不實用。
立足于此,我們希望推出一門能真正幫到財務人員的實用課程。它要非常系統(tǒng),可以幫助你從零開始,建立完整的稅務管理體系;同時它又必須非常實用,讓你上午學完下午就能用到工作實踐中。
我們想給你的,不僅僅是一門普通的課程,而是——稅務管理工作的精華。這門課沒有晦澀難懂的法規(guī)條文以及生硬的政策解讀,它從“業(yè)務實際”入手,將財稅知識點層層剝開再串聯(lián),搭建出一個完整的稅務實操通識框架。
本課程通過“重要知識講師系統(tǒng)講解——部分知識音頻/視頻自學——階段練習加深理解——串場小游戲增加學習趣味——專屬社群及時互動答疑”等五大方式,我們努力做到,讓普通人自學4年都理不清的稅務知識繁星,通過我們4天的輔導,幫你打造成清晰的稅務星系圖。
本課程對任何階段的財務人員都有幫助。有別于學校課本的純理論,財務新丁在這里可以學到真實業(yè)務的操作辦法;而有一定經(jīng)驗的財務人員或經(jīng)理,也可以借助這門課程完善你的財稅知識系統(tǒng),糾正錯誤認知,讓你碎片化的實踐知識,凝固成堅實的認知框架。本課程讓深者學來不覺淺,淺者學來不覺深。
★本課程欄目模塊包括:
1、 中國稅制框架總覽
2、 企業(yè)所得稅(收入、成本費用、資產(chǎn)損失、稅收優(yōu)惠、季度及年報申報處理)
3、 增值稅(銷售業(yè)務、采購業(yè)務、發(fā)票管理、增值稅會計處理、納稅申報處理)
4、 個人所得稅(境內(nèi)人員、外籍員工、個人所得稅申報處理、個體戶、合伙企業(yè))
5、 小稅種(印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、工會經(jīng)費、黨會經(jīng)費、文化事業(yè)建設費)
6、 辦稅流程、金稅三期下的稅收征管、如何與稅務機關打交道
(詳細課程安排,請查閱“具體課程表”)
【增值服務】
1、 獲得課程講義、相關知識的視頻或音頻學習資料;
2、 培訓當天提供午餐和現(xiàn)場茶水;
3、 課程學習中,可向?qū)v師在線提問;
4、 參與課程現(xiàn)場互動,還有機會獲得豐富獎品;
5、 系統(tǒng)學習完整4天課程,可頒發(fā)的合格結業(yè)證書,優(yōu)秀學員獲得額外獎勵。
【課程收費及優(yōu)惠】
4天系統(tǒng)課程4000元/人,僅報名單天課程1200元/人/天;
【具體課程表】
本系列課程一共4天,每一天都是單獨一個內(nèi)容模塊,它們之間既有關聯(lián)又相互獨立。
你可以選擇系統(tǒng)學習本系列全部課程,也可以只挑選其中一天或多天的課程進行學習。
★近期開班安排:
1 稅務能手系列:企業(yè)所得稅實操訓練 4月25日 三
2 稅務能手系列:增值稅實操訓練 5月23日 三
3 稅務能手系列:個人所得稅+小稅種實操訓練 6月14日 四
4 稅務能手系列:辦稅實務+稅局交往實操訓練 6月25日 一
★具體課程內(nèi)容:
第一天《企業(yè)所得稅實操訓練》上午
課程總述
開學典禮+系列課程安排介紹
中國稅制概要:一覽眾稅小
企業(yè)所得稅
所得稅征稅方式
查賬征收方式
核定征收方式
收入
收入納稅的時點、地點
銷售收入的確定和處理
服務收入的確定和處理
不征稅收入的確定和處理
視同銷售收入的處理
稅會收入差異的對比及處理
成本及費用
成本稅前扣除規(guī)定及憑證介紹
營銷費用稅前扣除規(guī)定及憑證介紹
財務費用稅前扣除規(guī)定及憑證介紹
管理費用稅前扣除規(guī)定及憑證介紹
特殊費用票據(jù)處理
跨期費用處理
第一天《企業(yè)所得稅實操訓練》下午
企業(yè)所得稅
非經(jīng)常性業(yè)務
存貨、固定資產(chǎn)處置損失處理
捐贈處理
罰款、賠償處理
稅收優(yōu)惠
研發(fā)費用加計扣除
高新技術企業(yè)
固定資產(chǎn)加速折舊
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠
其他重要企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
季度申報
季度預繳所得稅處理
跨地區(qū)匯總企業(yè)季度預繳處理
年度匯算清繳
年末結賬要點提示
匯算清繳納稅調(diào)整處理提示
申報表填報操作
稅收優(yōu)惠備案操作
跨地區(qū)匯總企業(yè)企業(yè)所得稅申報處理
關聯(lián)企業(yè)申報
第二天《增值稅實操訓練》上午
增值稅
銷售業(yè)務
增值稅納稅義務分析與確認
增值稅稅率與業(yè)務匹配
增值稅應納稅額的計算(一般、簡易、差額)
增值稅納稅時點及地點
銷售折扣處理
銷售返利處理
銷售退換貨處理
促銷方式稅務處理
視同銷售的處理
銷售合同條款審核
營改增業(yè)務特殊稅務處理
采購業(yè)務
進項抵扣核心要點總述
進項抵扣憑證全接觸
境外采購費用處理
憑證審核重點介紹
采購合同條款審核
出口業(yè)務處理
出口業(yè)務增值稅基礎知識
出口發(fā)票開具處理
出口退稅申報
特殊出口業(yè)務處理(出口后退貨、樣品出口)
收付匯操作
第二天《增值稅實操訓練》下午
增值稅
發(fā)票管理
增值稅發(fā)票類別
發(fā)票開具、沖紅、丟失處理
發(fā)票認證抵扣實操介紹
逾期未認證抵扣發(fā)票處理
申請代開發(fā)票處理
發(fā)票真?zhèn)尾轵灧椒?br />增值稅優(yōu)惠政策
常用增值稅優(yōu)惠政策介紹
享受優(yōu)惠政策的處理
增值稅會計處理
銷售業(yè)務增值稅會計處理
采購業(yè)務增值稅會計處理
月末會計結轉(zhuǎn)處理
納稅申報
系統(tǒng)申報處理
第三天《個人所得稅+小稅種實操訓練》上午
個人所得稅 個稅基礎政策介紹
境內(nèi)人員
工資薪金所得政策介紹及個稅申報處理
福利補貼處理及個稅申報
離職補償處理及個稅申報
年終獎政策介紹及處理
企業(yè)年金政策介紹及處理
關聯(lián)方借調(diào)人員費用處理
兩處任職個稅處理
年薪12萬以上個人所得稅自行申報處理
勞務報酬政策介紹及個稅申報處理
財產(chǎn)租賃政策介紹及個稅申報
利息、股息、紅利政策介紹及個稅申報
財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓政策介紹及個稅社保
個人所得稅優(yōu)惠政策介紹及處理
外籍員工
外籍員工納稅義務分析
外籍員工個稅計算
外籍員工免稅補貼政策及申報
第三天《個人所得稅+小稅種實操訓練》下午
個體戶
核定征稅稅款計算及申報
查賬征收稅款計算及申報
合伙企業(yè)
稅款計算及繳納方式
納稅地點及納稅時點
納稅申報處理
小稅種與費
印花稅
征收范圍、適用稅率及納稅時點
常見不征收印花稅的合同
特殊情況印花稅繳納分析
核定征收規(guī)定分析
納稅申報操作
會計核算規(guī)范
房產(chǎn)稅
征收范圍、適用稅率及納稅時點
房產(chǎn)原值核算特別注意事項
房產(chǎn)大修理、推到重建房產(chǎn)稅繳納規(guī)定
減免稅優(yōu)惠政策介紹
納稅申報操作
土地使用稅
征收范圍、適用稅率及納稅時點
稅收優(yōu)惠政策介紹
納稅申報操作
工會經(jīng)費
繳納范圍、繳納基數(shù)及繳納比例
工會經(jīng)費的使用規(guī)定
繳納申報操作
黨會經(jīng)費
繳納范圍、繳納基數(shù)及繳納比例
黨會經(jīng)費的使用規(guī)定
繳納申報操作
文化事業(yè)建設費
征收范圍、適用稅率及納稅時點
稅收優(yōu)惠政策介紹
納稅申報操作
第四天《辦稅實務+稅局交往實操訓練》上午
辦稅流程
工商及稅務設立登記辦理
工商及稅務變更登記辦理
存款賬戶報告
財務會計核算制度及軟件備案報告
稅種核定辦理
申請發(fā)票辦理
扣繳義務人登記
實名認證操作
涉稅信息查詢
防偽稅控系統(tǒng)申請和初始發(fā)行
第四天《辦稅實務+稅局交往實操訓練》下午
稅收征管
納稅證明開具
跨區(qū)域涉稅事項報驗管理
稅務違法記錄證明開具
注銷操作與風險預防
如何與稅務機關打交道
稅務機關的架構設置介紹
納稅信用評價
金稅三期下的稅收征管方法及手段
稅務機關選案流程
稅務機關如何實施稅務稽查
如何解析稅局質(zhì)詢函或檢查、稽查通知書
如何準備檢查資料及注意事項
檢查期間企業(yè)內(nèi)部風險防范工作的關鍵點介紹
與稅局談判基本技巧及注意事項
稅務行政救濟制度介紹
課程結束
頒發(fā)結業(yè)證書&優(yōu)秀學員證書及獎品
《稅務能手實操訓練營》所屬分類
財務稅務
《稅務能手實操訓練營》所屬專題
稅務管理與籌劃、
房地產(chǎn)企業(yè)會計稅務培訓、
如何做好稅務籌劃、
《稅務能手實操訓練營》授課培訓師簡介
專家